Чл. 24

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

УПМЗПравилникГлава третаРаздел V

Чл. 24.(1) Звено "Вътрешен одит" е на пряко подчинение на министъра и осъществява вътрешен одит поЗакона за вътрешния одит в публичния сектор. (2) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2023 г.) Звено "Вътрешен одит" осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в министерството, включително на разпоредителите със средства на Европейския съюз и на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на министерството, както и в търговските дружества почл. 61 от Търговския закони в лечебните заведения - търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, когато в посочените организации не е изградено самостоятелно звено за вътрешен одит в съответствие счл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор. (3) По инициатива на министъра звено "Вътрешен одит" може да извършва одитни ангажименти на всички организации и юридически лица в неговата система и когато в тях има звено за вътрешен одит. (4) Звено "Вътрешен одит" осъществява наблюдение и координация при планирането, извършването и докладването на дейността на звената за вътрешен одит на търговските дружества. (5) Звено "Вътрешен одит":

  1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията наЗакона за вътрешния одит в публичния сектор, международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута на вътрешния одит и утвърдената от министъра на финансите Методология за вътрешен одит в публичния сектор;
  2. изготвя на базата на оценка на риска 3-годишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждават от министъра;
  3. изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента;
  4. дава на министъра независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;
  5. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от министъра;
  6. проверява и оценява: съответствието на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;
  7. консултира министъра по негово искане при условията начл. 8 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;
  8. докладва и обсъжда с министъра и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;
  9. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;
  10. изготвя и представя на министъра годишен доклад за дейността по вътрешен одит в съответствие счл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;
  11. предлага повишаване на професионалната квалификация на вътрешните одитори и осъществява контакти с другите звена за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики.

Раздел VI.Звено "Сигурност на информацията" (Загл. изм. - ДВ, бр. 85 от 2023 г.) Раздел VI.Звено "Сигурност на информацията и защита на данните"

Практика по чл. 24

0 решения, 0 цитирания

Няма налични съдебни препратки за избрания филтър.