Чл. 31в

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА И СТРУКТУРАТА НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ"

ПравилникГлава четвъртаРаздел II

Чл. 31в.(Нов - ДВ, бр. 90 от 2016 г.) (1) Дирекция "Вътрешен одит" е на пряко подчинение на главния директор и осъществява вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в предприятието, включително финансираните със средства от Европейския съюз в съответствие съсЗакона за вътрешния одит в публичния сектор. (2) Дирекция "Вътрешен одит":

  1. извършва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията наЗакона за вътрешния одит в публичния сектор, международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на дирекция "Вътрешен одит" и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор и при спазване на следните принципи:

а) независимост и обективност; б) компетентност и професионална грижа; в) почтеност и поверителност;

  1. идентифицира и оценява рисковете в предприятието;
  2. оценява адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол по отношение на:

а) идентифицирането, оценяването и управлението на риска от ръководството на предприятието; б) съответствието със законодателството, вътрешните актове и договорите; в) надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; г) ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; д) опазването на активите и информацията; е) изпълнението на задачите и постигането на целите;

  1. дава на Управителния съвет и главния директор независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;
  2. консултира Управителния съвет и главния директор по тяхно искане, като дава съвети, мнение, обучение и др. с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контролът, без да поема управленска отговорност за това;
  3. дава препоръки за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага ръководителите на одитираните структури и главния директор и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;
  4. изпълнява и други функции съгласноЗакона за вътрешния одит в публичния сектор.

(3) Дирекцията по ал. 1 се ръководи от директор, който организира, планира, ръководи, контролира и отчита изпълнението на всички задачи, възложени на дирекцията, като:

  1. изготвя и представя на главния директор и Управителния съвет проект на статут на дирекция "Вътрешен одит", стратегически и годишен план за дейността по вътрешен одит;
  2. организира, координира и разпределя задачите за изпълнение между вътрешните одитори съобразно техните знания и умения;
  3. одобрява плановете за конкретните одитни ангажименти;
  4. следи за изпълнението на годишния план за дейността по вътрешен одит и за прилагането на методологията за вътрешен одит в публичния сектор;
  5. изготвя и представя за утвърждаване от главния директор план за професионалното обучение и развитие на вътрешните одитори с цел да се поддържа одитен персонал с достатъчни знания, умения, опит и професионална квалификация;
  6. разработва процедури и специфична методология за осъществяване на дейността по вътрешния одит;
  7. предлага на главния директор да възложи определена задача на експерт извън предприятието, когато служителите на дирекцията не притежават специални знания и умения, необходими за изпълнение на одитен ангажимент;
  8. докладва резултатите от одитните ангажименти, дадените препоръки и резултатите от проследяване на изпълнението на дадените препоръки на главния директор, а при необходимост - и на Управителния съвет;
  9. обсъжда с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент;
  10. представя годишен доклад за дейността по вътрешен одит на главния директор и Управителния съвет, които го изпращат в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в срок до 31 януари на следващата година;
  11. докладва за всички случаи, в които е бил ограничен обхватът на дейността по вътрешен одит на главния директор;
  12. координира взаимодействието с външните одитори;
  13. разработва и прилага програма за осигуряване на качеството и за усъвършенстване на одитната дейност;
  14. предлага за назначаване, преназначаване и освобождаване от длъжност служителите от дирекцията;
  15. предлага награждаване и налагане на дисциплинарни наказания на служителите от дирекцията;
  16. изпълнява и други функции съгласно Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

Дирекция "Финансово-икономическа" (Загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г.)

Практика по чл. 31в

0 решения, 0 цитирания

Няма налични съдебни препратки за избрания филтър.