Чл. 39

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР И НА НЕЙНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ПравилникГлава третаРаздел III

Чл. 39.(1) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2022 г.) Звеното за вътрешен одит е на пряко подчинение на председателя на Комисията и осъществява вътрешен одит поЗакона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС)на всички структури, програми, дейности и процеси в Комисията. (2) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2022 г.) Звеното за вътрешен одит докладва директно на председателя на Комисията, а по конкретни въпроси - и на Комисията. (3) Звеното за вътрешен одит:

  1. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2022 г.) разработва статут за определяне на целта, правомощията и отговорностите на вътрешния одит, който се съгласува с Комисията и се подписва от председателя;
  2. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията наЗВОПС, международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на вътрешния одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;
  3. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2022 г.) изготвя на базата на оценка на риска и в съответствие с дългосрочните цели на Комисията тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се съгласуват от Комисията и се утвърждават от председателя;
  4. представя независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;
  5. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2022 г.) оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени в Комисията;
  6. проверява и оценява: съответствието на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;
  7. извършва одитни ангажименти за консултиране, като дава съвети, мнение, обучение и др., с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контролът, без да поема управленска отговорност за това;
  8. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2022 г.) докладва и обсъжда с председателя и с ръководителите на одитираните структури резултатите от всеки извършен одитен ангажимент, дадените препоръки и резултатите от проследяване на тяхното изпълнение, като при необходимост докладва и на Комисията;
  9. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2022 г.) изготвя и представя на председателя тримесечни доклади и годишен доклад за дейността по вътрешен одит, като последният се предоставя и на Комисията.

Раздел IV.Финансов контрольор

Практика по чл. 39

0 решения, 0 цитирания

Няма налични съдебни препратки за избрания филтър.