Чл. 26

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО, ФУНКЦИИТЕ И ДЕЙНОСТТА НА ДП "РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ"

ПравилникГлава четвъртаРаздел II

Чл. 26.(1) Дейността по вътрешен одит в предприятието е организирана съгласно изискванията наЗакона за вътрешния одит в публичния сектори се осъществява от звено за вътрешен одит, което:

  1. извършва независима и обективна дейност за предоставяне на увереност и консултиране, предназначена да носи полза и да подобрява дейността на предприятието;
  2. подпомага предприятието при постигането на целите му чрез прилагането на систематичен и дисциплиниран подход за оценяване и подобряване ефективността на процесите на управление на риска, контрол и управление;
  3. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с действащото законодателство;
  4. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2023 г., в сила от 05.05.2023 г.) изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността по вътрешен одит, които представя на управителния съвет за съгласуване и на генералния директор за утвърждаване;
  5. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2023 г., в сила от 05.05.2023 г.) изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент за даване на увереност и одитен доклад за изпълнението на ангажимента, като резултатите се представят на и се обсъждат с генералния директор и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, а при необходимост - и с управителния съвет;
  6. представя на генералния директор и на управителния съвет независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;
  7. оценява адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол по отношение на:

а) идентифицирането, оценяването и управлението на риска от ръководството на предприятието; б) съответствието със законодателството, вътрешните актове и договорите; в) надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; г) ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; д) опазването на активите и информацията; е) изпълнението на задачите и постигането на целите;

  1. (доп. - ДВ, бр. 40 от 2023 г., в сила от 05.05.2023 г.) консултира ръководството на предприятието по инициатива на генералния директор, като предоставя съвети и мнения, обучение и други с цел подобряване на процесите на управление на риска и контрола;
  2. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2023 г., в сила от 05.05.2023 г.) дава препоръки за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол и извършва проследяване на изпълнението на приетите препоръки;
  3. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2023 г., в сила от 05.05.2023 г.) докладва резултатите от одитните ангажименти, дадените препоръки и резултатите от проследяването на изпълнението им на генералния директор, а при необходимост - и на управителния съвет;
  4. изготвя и представя на генералния директор и на управителния съвет годишен доклад за дейността по вътрешния одит;
  5. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2023 г., в сила от 05.05.2023 г.) изготвя план за повишаването на професионалната квалификация на вътрешните одитори и осъществява контакти с другите звена за вътрешен одит от организациите в публичния сектор.

(2) Трудовите договори със служителите на звеното за вътрешен одит се сключват, изменят и прекратяват от генералния директор със съгласието на управителния съвет. (3) Ръководителят на вътрешния одит докладва директно на генералния директор и управителния съвет на предприятието, с което се гарантира функционалната и организационната независимост на вътрешния одит.

Раздел III.Структурни звена на пряко подчинение на генералния директор (Загл. изм. - ДВ, бр. 6 от 2019 г., в сила от 18.01.2019 г.) Раздел III.Обща администрация

Практика по чл. 26

0 решения, 0 цитирания

Няма налични съдебни препратки за избрания филтър.