Чл. 33

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 38 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 20.05.2022 Г.)

ПравилникГлава третаРаздел II

Чл. 33.(1) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2013 г.) Звеното за вътрешен одит е на пряко подчинение на министъра и осъществява вътрешен одит поЗакона за вътрешния одит в публичния сектор. (2) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2022 г., в сила от 20.05.2022 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2024 г.) Звеното по ал. 1:

  1. извършва дейността по вътрешен одит на структурите, програмите, дейностите и процесите в министерството, включително на разпоредителите със средства от Европейския съюз, във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на транспорта и съобщенията, както и в търговските дружества почл. 61 от Търговския закони в държавните предприятия почл. 62, ал. 3от същия закон, когато в посочените организации не е изградено самостоятелно звено за вътрешен одит;
  2. по инициатива на министъра звеното по ал. 1 може да извършва одитни ангажименти на всички организации и юридически лица в системата на министерството и когато в тях има звено за вътрешен одит.

(3) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2024 г.) Звеното по ал. 1 извършва дейността по вътрешен одит, като:

  1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута на звеното и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;
  2. изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, който съгласува с одитния комитет и представя за утвърждаване от министъра;
  3. изготвя одитен план за всеки отделен ангажимент за увереност, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента;
  4. дава на министъра независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;
  5. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от министъра;
  6. проверява и оценява: съответствието на дейността на министерството с нормативната уредба, вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията, както и ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите и изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;
  7. консултира министъра по негово искане, като предоставя съвети и мнения с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контролът;
  8. докладва и обсъжда с министъра и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, а при необходимост - и с одитния комитет, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент за увереност и представя одитен доклад;
  9. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, прави преглед на изготвения от ръководителите на одитираните структури план за действие за изпълнение на приетите препоръки преди утвърждаването му от министъра и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;
  10. изготвя и представя на министъра и на одитния комитет годишен доклад за дейността по вътрешен одит в съответствие счл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2013 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 88 от 2024 г.) Звеното докладва директно на министъра.

Раздел III.Инспекторат

Практика по чл. 33

0 решения, 0 цитирания

Няма налични съдебни препратки за избрания филтър.