Чл. 32

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

ПравилникГлава третаРаздел V

Чл. 32.(1) Звеното за вътрешен одит е на пряко подчинение на министъра и осъществява вътрешен одит поЗакона за вътрешния одит в публичния сектор. (2) Звеното за вътрешен одит:

  1. осъществява вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в МЕУ, включително на разпоредителите със средства на ЕС и на второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на МЕУ;
  2. осъществява вътрешен одит и на търговските дружества почл. 61 от Търговския закон, и в държавните предприятия почл. 62, ал. 3от същия закон, когато в посочените организации не е изградено самостоятелно звено за вътрешен одит;
  3. по инициатива на министъра Звеното за вътрешен одит може да извършва одитни ангажименти на всички организации и юридически лица в неговата система и когато в тях има звено за вътрешен одит.

(3) Звеното за вътрешен одит осъществява дейността си, като:

  1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с Международните стандарти по вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Хартата за вътрешен одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;
  2. изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, който съгласува с министъра;
  3. изготвя одитен доклад за всеки отделен ангажимент за увереност, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента, одитния подход и техники, вид и обем на проверките;
  4. дава независима и обективна оценка на министъра за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;
  5. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от министъра;
  6. проверява и оценява съответствието на дейността на МЕУ със законите, подзаконовите и вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията, както и ефективността, ефикасността и икономичността на операциите и изпълнението на договорите и поетите задължения;
  7. консултира министъра по негово искане, като предоставя съвети и мнения с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контролът;
  8. докладва и обсъжда с министъра и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;
  9. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага министъра при изготвянето на план за действие и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;
  10. изготвя и представя на министъра годишен доклад за дейността по вътрешния одит в съответствие счл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

Раздел VI.Звено по защита на класифицираната информация, сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка

Практика по чл. 32

0 решения, 0 цитирания

Няма налични съдебни препратки за избрания филтър.