Чл. 15
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"
ПравилникГлава третаРаздел VII
Чл. 15.(1) Звеното за вътрешен одит е организирано в отдел на пряко подчинение на директора на агенцията и осъществява вътрешен одит поЗакона за вътрешния одит в публичния сектор. (2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) Звеното за вътрешен одит осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в агенцията, включително на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен към директора на агенцията, като:
- планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията наЗакона за вътрешния одит в публичния сектор, Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на вътрешния одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;
- изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждават от директора на агенцията;
- дава независима и обективна оценка на директора на агенцията за състоянието на одитираните структури, програми, дейности и процеси;
- оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от директора на агенцията;
- проверява и оценява: съответствието на дейността със законодателството, вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията, както и ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;
- консултира директора на агенцията по негово искане, като дава съвети, мнение, обучение и други с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контролът, без да поема управленска отговорност за това;
- представя и обсъжда с директора на агенцията и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и докладва за тях;
- дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;
- изготвя и представя на директора на агенцията годишен доклад за дейността по вътрешен одит в агенцията.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.)
Раздел VIII.Обща администрация
Практика по чл. 15
0 решения, 0 цитирания
Няма налични съдебни препратки за избрания филтър.